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AMS-005-004 倉儲管理辦法

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管理辦法


1      目的

將倉庫貨物儲存建立管理規範,以確保存貨安全,物流暢通,經營計劃順利執行及滿足顧客需求。

 

2     範圍

2.1    原物料庫

2.2    半成品庫

2.3    成品庫

2.4   產線原物料庫

2.5    產線在製品庫

2.6    綜合庫(如:模具/工具、輔料/備品、事務性用品等)

 

3     權責

3.1    倉管員:負責原物料/半成品/成品等貨物進出管理、貨物存放、並建立正確進出庫帳簿。

3.2    倉管主管:負責責任範圍的倉庫移動正確且有效、落實貨物保管安全與監控帳務即時與正確。

3.3    生產部:負責產線倉的貨物進出管理,質量檢驗、驗收和帳務監督。

3.4   管理部:負責稽查各倉庫的進出管理是否落實、貨物存放是否安全與重點存貨的不定時稽查。

3.5    財務部:負責盤點的有效執行與盤點差異的分析與報告。

 

4     管理規範

4.1    確實做到六定原則:

4.1.1    定人:每一貨物指定專責管理人

4.1.2   定置:規範貨物擺放的方式(橫,豎,吊起,水平,立起),標籤貼放位置。

4.1.3   定位:明確規劃存放位置。貨架擺放位置;每層擺放內容;每格擺放內容。

4.1.4   定容:明確規範存放使用的容器、大小、材質。並依危險程度、重要性以顏色標示。

4.1.5   定量:貨物應明確最大最小庫存數。

最小庫存是為保障生產,最大庫存則為防止庫存過多造成堆積資金。

4.1.6   定品:標識所有貨物名稱,方便查找與核對。

車間操作按鈕標識;工具房工具標識;備件室零件,螺絲等的標識。

4.2   確實做到憑單作業:

4.2.1   所有入庫須憑已覆核的入庫單據方可辦理。

4.2.2  所有出庫須憑已覆核的出庫單據方可辦理。

4.3   確實做到入庫各項要求,否則()不收

4.3.1   單單相符:廠商進貨單與採購單內容應相符,若無入庫單或未檢附完整單據時;不收。

4.3.2  單貨相符:件號、名稱、數量與入庫單所填內容不符時;不收。

4.3.3  嚴格品控:外觀質量不符合要求時;不收。

4.4   確實做到出庫各項要求,否則()不發

4.4.1   單單相符:無出庫單或未檢附完整出貨單據時;不發。

4.4.2  嚴格品控:成品(或零部件)外觀及各項參數質量不符合要求時;不發。

4.4.3  包裝達標:外包裝不牢固,未依規定包裝與標籤不完整時;不發。

4.5   確實做到貨物的安全管理,以保障財產

4.5.1   防火(

4.5.2  防盜。

4.5.3  防破壞。

4.6   確實做到每日上下班三「檢查」,以確保財產貨物的安全。

4.6.1   上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

4.6.2  下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

4.6.3  檢查特殊要求的物品是否單獨存儲並妥善保管。

4.7    建立並落實出入庫人員登記制度,嚴格遵守下列紀律與規定:

4.7.1   嚴禁在倉庫內吸菸。

4.7.2  嚴禁無關人員進入倉庫。

4.7.3  嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

4.7.4  嚴禁在倉庫內存放私人物品。

4.7.5  嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

4.7.6  嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

4.7.7  嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。

4.7.8  嚴禁塗改帳目。

4.8   建立各類貨物入出明細帳和報表制度,以達三符管理(帳帳相符、帳物相符,帳卡相符)

4.8.1   原物料收、發、存帳本、月末庫存報表(外加工的應含:在外站數)。

4.8.2  產線在製品(各工作站的)收、入、存帳本、月末在制品庫存報表。

4.8.3  成品庫收、發、存料帳本、月末庫存報表。

4.8.4  綜合庫收、發、存料帳本、月末庫存報表。

4.8.5  產線當日入庫(移轉)量及耗用量帳本,月末匯總報表。

 

5     作業細則

5.1    原物料入庫:

5.1.1    倉管員應對照送貨單內容清點核對供應商、交期及貨物的名稱、規格、型號、數量等是否一致,核對無誤後方可在送貨單上簽字。

5.1.2   收貨後應將來料放置在待檢區並通知檢驗員,檢驗合格後由檢驗員出具檢驗報告。

5.1.3   倉管員依據送貨單及合格檢驗報告單,填寫入庫單,辦理入庫手續與單據傳遞,並即時通報相關人員。

5.1.4   入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放,做到標識目視清楚。在料卡上標明供應廠商、材料規格、型號、批號及數量。

5.1.5   不合格材料應隔離存放和做出明顯標識,並通知採購人員聯繫退貨事宜。

5.1.6   進貨入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)

5.2    原物料出庫:

5.2.1   產線每日根據生產需求,填寫領料申請單,單經覆核後通知倉管員辦理領用手續。

5.2.2  倉管員依據領料申請單的材料名稱、規格、數量,進行備料作業。

5.2.3  倉管員備料時應採先進先出原則

5.2.4  倉管員備妥通知產線前來請用後,確認後扣原物料庫存帳,並轉入產線在製原料帳。

5.2.5  若領用申請單為外協廠商,廠商領用後扣原物料庫存帳,並轉入該廠商在製原料帳。。

5.2.6  自製(託外)領料單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。

5.3    半成品、成品入庫:

5.3.1   半成品經檢驗合格後,由產線辦理入庫手續。

5.3.2  不合格或未經檢驗的半成品,應堆放在不合格區域或待檢區域,並做出醒目標識。

5.3.3  成品經檢驗合格後,由產線辦理入庫手續。

5.3.4  成品入庫後,應按產品規格型號分區、分類、分批存放,並即時填制料卡。

5.3.5  自製(託外)入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查。

5.4   成品出庫:

5.4.1   業務依據訂單排程與生產及客戶確認交期後,填具[發貨通知單]並通知倉管員備貨。

5.4.2  倉管員按發貨通知單核對貨源,安排包裝,確認無誤後填製出庫單。

5.4.3  發貨時須當面與送貨人員核對與交點(品種、規格、數量、外包裝可靠性)。

5.4.4  送貨人在出庫單上簽字驗收。倉管員並開立出廠通知單交付送貨員,以利通行。

5.4.5  出廠通知單一式兩份,經守衛核對無誤後,由守衛收妥保管並放行。

5.4.6  倉管員於發貨後,應即時填寫料卡並清理現場做好相關清潔作業。

5.4.7   銷貨出庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查。

5.5    輔料(生產耗材)、模具工治具、雜項物品的入庫:

5.5.1   採購本項貨物入庫時,由採購人填寫入庫單,倉管員接收簽字。

5.5.2   質量要求高或價值大的物品應由相關人員進行檢驗並確認可收。

5.5.3   未經同意或擅自採購的物品,一律不予入庫和報銷。

5.5.4  入庫貨物應按類別、型號分別存放,並設料卡、貼標識牌,登記入帳。

5.5.5   日常工作中,貨物庫房人員應對入庫貨物的發放情況進行統計,關注生產必需和消耗量大的貨物、及時上報使用情況,以便即時採購,確保生產。

5.5.6   雜項入庫單一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查。

5.6    輔料(生產耗材)、工具、雜項物品的出庫:

5.6.1   由使用部門開具庫存調整申請單並註明領用原因,經主管簽字後,才能像倉管員領用。

5.6.2  倉管員憑申請單核發貨物,填寫料卡,登記入帳。

5.6.3  生產中損壞的消耗性工具設備等,可經生管簽字批准,交回倉庫並重新領取新設備。

5.6.4  特定雜項物品如手套,執行交舊領新的原則。

5.6.5  庫存調整(出庫)一式三聯,分別由經辦人、庫房、和財務部存查。

5.7    盤存:

5.7.1   每月末時,倉管員對負責管理的貨物品自行盤存一次,發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況,要分析原因,提出預防和糾正措施,及時匯報主管。

5.7.2   每年年,由財務部擬定訂盤點計劃,報總經理覆核後,始得對所有原物料、半成品、成品等進行清點。

5.7.3   年末盤存應由下列人員參加:董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、貨物倉管員和輔助工。

5.7.4   總經理可根據管理需要,直接安排管理部或財務部,進行不定期的臨時盤點稽查。

5.7.5   盤存結果要在盤存表據實反映,帳物不符的,主管應提出處理意見,並報總經理覆核。



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